Исследование показателей научно-технического уровня производства

 

Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации производства и труда


Рациональная организация производства, соответствие его современному научно-техническому уровню, должны отвечать ряду требований, строиться на определенных нижеследующих принципах.

Пропорциональность в организации производства предполагает соответствие пропускной способности (относительной производительности в единицу времени) всех подразделений предприятия - цехов, участков, отдельных рабочих мест по выпуску готовой продукции. Степень пропорциональности производства может быть охарактеризована величиной отклонения пропускной способности (мощности) каждого передела от запланированного ритма выпуска продукции:


, (1)


где m - количество переделов или стадий изготовления продукта; - пропускная способность отдельных переделов;2 - запланированный ритм выпуска продукции (объем производства по плану).

Уровень параллельности производственного процесса может быть охарактеризован при помощи коэффициента параллельности Кn, исчисляемого как соотношение длительности производственного цикла при параллельном движении предметов труда Тпр.ц и фактической его длительности Тц:


, (2)

где n - количество переделов.

Степень непрерывности производственного процесса может быть охарактеризована коэффициентом непрерывности Кн, исчисляемым как соотношение длительности технологической части производственного цикла Тц.тех и продолжительности полного производственного цикла Тц:


, (3)


где m - общее количество переделов.

Прямоточность характеризуется коэффициентом Кпр, представляющим соотношение длительности транспортных операций Ттр к общей продолжительности производственного цикла Тц:


, (4)


где j - количество транспортных операций.

Принцип ритмичности предполагает равномерный выпуск продукции и ритмичный ход производства. Уровень ритмичности может быть охарактеризован коэффициентом Кр, который определяется как сумма отрицательных отклонений достигнутого выпуска продукции от заданного плана


, (5)


где ?A - сумма ежедневно недоданной продукции; - длительность планового периода, дни;

П - плановый выпуск продукции.

Современный уровень научно-технического прогресса предполагает соблюдение гибкости организации производства. Традиционные принципы организации производства ориентированы на устойчивый характер производства - стабильную номенклатуру продукции, специальные виды оборудования и т.п. В условиях быстрого обновления номенклатуры продукции меняется технология производства. Между тем быстрая смена оборудования, перестройка его планировки вызвали бы неоправданно высокие затраты, и это явилось бы тормозом технического прогресса; невозможно также часто менять производственную структуру (пространственную организацию звеньев). Это выдвинуло новое требование к организации производства - гибкость.

Уровень применяемой технологии, ее эффективность - факторы, определяющие показатели экономии натуральных (условно-натуральных), трудовых и денежных затрат на изготовление продукции.

Характеристика технологического уровня развития производства:



Для оценки уровня развития организации труда определяют коэффициенты разделения труда, рациональности приемов труда, организации рабочих мест и их обслуживания, нормирования труда и его условий.

Об уровне разделения труда можно судить по данным об удельном весе затрат рабочего времени на выполнение несвойственных работ, т.е. работ, которые выполняет рабочий, помимо предусмотренных тарифно-квалификационным справочником, в общей продолжительности рабочей смены. С целью анализа данных факторов применяют коэффициент разделения труда (Крт):


(7)


где ?tнр - суммарные затраты времени на выполнение работниками несвойственных работ, ч.;

?tni - суммарные затраты времени на выполнение всех работ согласно нормативам, ч.

Рациональная организация труда предполагает использование квалифицированных рабочих в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядом. Выполнение рабочими высокой квалификации работ, сложность которых ниже их квалификации, и наоборот, малоквалифицированными рабочими - сложных работ приводит к излишним затратам труда в первом случае и к выпуску продукции низкого качества и браку - во втором случае. Степень использования рабочих в соответствии с присвоенными им квалификационными разрядами характеризует коэффициент использования рабочих по квалификации (Крк), который рассчитывается на основе данных о среднем квалификационном разряде рабочих и среднем разряде выполняемых работ.


(8)


Научно обоснованное нормирование труда, правильная организация рабочих мест, организация их обслуживания, высокая трудовая дисциплина - обязательные условия рациональной организации производственного процесса, которые позволяют выполнять работу с минимальными затратами времени, без лишних физических затрат.

Для оценки этого аспекта состояния дел на предприятии могут применяться:

коэффициент нормирования труда, который рассчитывается исходя из удельного веса численности рабочих, труд которых нормируется в общей их численности и коэффициента напряженности норм;

коэффициент организации рабочих мест, равный отношению числа рабочих мест на предприятии, организация которых соответствует типовым проектам, к общему их числу;

коэффициент обслуживания, который определяется исходя из потерь рабочего времени, вызванных несвоевременным снабжением рабочих мест необходимыми материалами, полуфабрикатами и т.д., и общего количества отработанных рабочими человеко-часов за рассматриваемый период, и другие показатели.


Задачи


Задача №1

На основании заявки клиента АТП определено плановое задание на год по объему перевозок в количестве 232,3 тыс. т. с разбивкой по кварталам. Фактическое выполнение объема перевозок клиенту за год составило 233,0 тыс. т., в том числе по кварталам:


Таблица 1

ПериодыОбъем перевозок, тыс. т.Темп ростаТемп прироста (+,-)ПланФактАбсолютный прирост (+,-)I квартал58,458,6II квартал57,857,2III квартал57,957,9IV квартал58,259,3Итого за год232,3233,0пропорциональность производство нормирование труд

Необходимо:

1.Определить показатели, характеризующие степень выполнения плана по объему перевозок за год и по кварталам: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста.

2.Дать общую оценку выполнения плана перевозок клиенту за год и по кварталам.

.Перечислить возможные причины, не позволившие выполнить план перевозок в отдельные кварталы; особое внимание уделить причинам, зависящим от АТП.

.Указать на значение выполнения плана перевозок за год и по кварталам для обеспечения конкурентоспособности предприятия


Решение

1.Рассчитаем искомые значения по данным таблицы, полученные показатели занесем в таблицу:


Таблица 2

ПериодыОбъем перевозок, тыс. т.Темп роста, Темп прироста (+,-), План, ПФакт, ФАбсолютный прирост (+,-), ?I квартал58,458,60,21,00340,0034II квартал57,857,2-0,60,9896-0,0104III квартал57,957,901,00000,0000IV квартал58,259,31,11,01890,0189Итого за год232,3233,00,71,00300,0030

? = Ф-П. Рассчитаем данное значение для каждого квартала и за год в целом:


? (1 квартал)= 58,6 - 58,4 = 0,2

? (2 квартал)= 57,2 - 57,8= - 0,6

? (3 квартал)= 57,9 - 57,9 = 0

? (4 квартал)= 59,3 - 58,2 = 1,1

? (за год)= 233,0 - 232,3 = 0,7.


= Ф/П. Рассчитаем данное значение для каждого квартала и за год в целом по исходным данным:


(1 квартал)= 58,6 / 58,4 = 1,0034

(2 квартал)= 57,2 / 57,8 = 0,9896

(3 квартал)= 57,9 / 57,9 = 1

(4 квартал)= 59,3 / 58,2 = 1,0189

(за год)= 233,0 / 232,3 = 1,0030

= - 1. Вычислим данное значение для 4-х кварталов и за год, используя имеющиеся данные:


(1 квартал)= 1,0034- 1 = 0,0034

(2 квартал)= 0,9896- 1 = -0,0104

(3 квартал)= 1- 1 = 0

(4 квартал)= 1,0189 - 1 = 0,0189

(за год)= 1,0030 - 1 = 0,0030


. Таким образом, основываясь на рассчитанных выше показателях, можно отметить, что за первый квартал план перевозок клиенту перевыполнен на 200 т., темп роста составил 1,0034, а темп прироста 0,0034. За второй квартал план перевозок был недовыполнен на 600 т., темп роста составил 0,9896, а темп прироста -0,0104. За третий квартал план был выполнен точно на 100%. За четвертый квартал план перевозок был перевыполнен на 1,1 тыс. т., темп роста составил 1,0189, а темп прироста 0,0189.

Итак, в целом за год план перевозок клиенту был перевыполнен на 700 т, темп роста составил 1,0030, а темп прироста 0,0030. Следует отметить чрезвычайную точность планирования на предприятии - отклонение фактических показателей от плана составили менее 1%.

3. План перевозок клиенту был выполнен во всех кварталах, кроме второго.

Рассмотрим основные возможные причины невыполнения плана за второй квартал:

-я группа причин - природно-климатические. К данной группе можно отнести все причины, связанные с негативным влиянием природно-климатических условий на работу АТП. Например, для второго квартала (апрель, май, июнь) может быть характерно обилие дождей, которое может затруднить движение, распутица из-за весеннего таяния снега, который также создает дополнительные проблемы при совершении перевозок. Эти причины являются объективными и не зависят непосредственно от самого АТП.

-я группа причин - социально-экономические. К данной группе можно отнести все причины, связанные с трудовыми ресурсами (личные качества персонала, место жительства и т.д.), а также экономические условия АТП (оплата труда работников, социальные гарантии и т.д.). Эта группа причин не является полностью зависящими от АТП (частично зависящие).

-я группа причин - производственно-экономические. К данной группе относится техническая оснащенность АТП (срок службы автотранспорта, качество ремонта и т.д.). Создание таких условий требует экономических вложений АТП, поэтому данный класс причин является субъективным, т.е. зависящими от АТП.

-я группа причин - невыполнение обязательств со стороны заказчика, т.е. отсутствие груза в объемах заявки. Эта причина очень распространена при железнодорожных перевозках, но и при автомобильных иногда имеет место.

4. Выполнения плана перевозок за год и по кварталам имеет большое значение для обеспечения конкурентоспособности предприятия. Так как в современных рыночных условиях каждое предприятие работает в условиях жесткой конкуренции. И АТП необходимо внимательно следить за своей работой, в частности за выполнением плана перевозок для того, чтобы зарекомендовать себя с хорошей стороны, повысить доверие к себе со стороны клиентов и тем самым стать более конкурентоспособным.


Задача №2

Охарактеризуйте материалоемкость транспортной продукции как показателя использования материальных ресурсов.

Показатель материалоемкость используется для оценки эффективности использования материальных ресурсов. Материалоемкость транспортной продукции - отношение суммы затрат на материальные ресурсы к доходу от произведенной продукции. Таким образом, материалоемкость транспортной продукции, в первую очередь зависит от объема выпуска продукции и суммы материальных затрат на ее производство. К затратам использования транспортной продукции относятся затраты на топливо, амортизация, плата за аренду помещений для хранения транспорта и др. затраты.

Решите задачу по исходным данным за год.


Таблица 3

ПоказателиПланФактич.% выполнения1. Затраты на материальные ресурсы, тыс. руб.151,2147,72. Доходы, тыс. руб.418,0431,03. Материалоемкость транспортной продукции, коп.

Необходимо:

1.Определить по плану и фактически материалоемкость транспортной продукции.

2.Рассчитать влияние изменения материалоемкости транспортной продукции и суммы дохода на величину затрат на материальные ресурсы; дать оценку полученным результатам.

.Указать факторы, обеспечивающие снижение материалоемкости продукции; особое внимание уделить факторам, зависящим от АТП.


Решение

1. Рассчитаем искомые данные, полученные значения занесем в таблицу:

Таблица 4

ПоказателиПланФактич.% выполнения1. Затраты на материальные ресурсы, тыс. руб.151,2147,797,69%2. Доходы, тыс. руб.418,0431,0103,11%3. Материалоемкость транспортной продукции, коп.36,1734,2794,74%

МЕ = З / Д,


где МЕ - материалоемкость, З - затраты, Д - доходы.

Охарактеризуем материалоемкость как показателя использования материальных ресурсов: материалоемкость есть отношение суммы материальных затрат к стоимости произведенной продукции. Данный показатель показывает, сколько материальных затрат необходимо произвести или фактически приходится на производство единицы продукции. В данном примере плановая материалоемкость составляет 36 коп., что говорит о том, что на производство 1 рубля транспортной продукции требуется 36 коп. затрат. Фактическая материалоемкость составляет 34 коп., т.е. на производство 1 рубля транспортной продукции необходимо 34 коп. затрат. Фактическая материалоемкость меньше плановой, что является для предприятия очень хорошим показателем, т. к. фактические затраты на производство единицы продукции меньше плановых.

2. Для определения влияния факторов на величину затрат на материальные ресурсы используем метод разниц:


З = МЕ * Д

? З = З(факт) - З(план).


В данном примере изменение затрат происходит за счет изменения материалоемкости и изменения дохода предприятия. Рассчитаем данные изменения:


? З(МЕ) = (МЕ(факт) - МЕ(план))* Д(план).

? З(Д) = (Д(факт) - Д(план))*МЕ(факт).


Рассчитаем изменение затрат за счет изменения материалоемкости и дохода, подставив табличные данные в соответствующие формулы:


? З(МЕ) = (0,3427 - 0,3617)* 418,0= - 7,9 тыс. руб.

? З(Д) = (431,0 - 418,0)*0,3427 = 4,4 тыс. руб.

? З = - 7,9 + 4,4 = -3,5 тыс. руб. (или ? З = 147,7 - 151,2) = -3,5 тыс. руб.


Таким образом, затраты уменьшились на 3,5 тыс. руб., что составляет около 2% снижения. Под влиянием снижения материалоемкости затраты сократились на 7,9 тыс. руб., под влиянием роста доходов увеличились на 4,4 тыс. руб.

. Фактическая материалоемкость ниже плановой на 2 коп. Это объясняется следующими возможными факторами:

приобретение более экономичной техники;

-применение ресурсосберегающих технологий;

-усиление контроля за расходованием ресурсов со стороны руководства АТП.


Задача №3

Перечислите и охарактеризуйте типы финансовой устойчивости.

Анализируя излишек или недостаток средств для формирования запасов, устанавливаются абсолютные показатели финансовой устойчивости:

) излишек (+)/недостаток (-) собственных оборотных средств ?1;

?1 = капитал и резервы - внеоборотные активы - запасы

) излишек (+)/недостаток (-) собственных и долгосрочных источников финансирования запасов ?2;

?2 = капитал и резервы - внеоборотные активы + долгосрочные обязательства-запасы

) излишек(+)/недостаток (-) общей величины основных источников покрытия запасов ?З;

?З - капитал и резервы - внеоборотные активы + долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные обязательства - запасы

Далее определяется тип финансовой устойчивости предприятия (К0):

) абсолютная финансовая устойчивость при выполнении условия - ?1, ?2, ?З >=0 (встречается редко), свидетельствует о независимости организации от внешних кредиторов;

) нормальная финансовая устойчивость при выполнении условия - ?1<0, ?2>=0, ?З>=0, свидетельствует о рациональном использовании заемных средств;

) неустойчивое (предкризисное) финансовое положение - ?1<0, ?2<0, ?З>=0, свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных источников финансирования;

) кризисное финансовое положение - ?1<0, ?2<0, ?З<0, свидетельствует о полной неплатежеспособности организации и возможном банкротстве.

Решите задачу по исходным данным.


Таблица 5

ПоказателиНа начало периодаНа конец периода1. Источники собственных средств предприятия, тыс. руб.24385,026735,02. Основные средства и иные внеоборотные активы, тыс. руб.21180,022380,03. Наличие собственных оборотных средств предприятия, тыс. руб.--4. Кредиты банка под товарно-материальные ценности, тыс. руб.180,0135,05. Временно свободные источники средств предприятия, тыс. руб.--6. Величина запасов и затрат, тысруб.3210,04490,07. Тип финансовой устойчивости

Необходимо:

1.Определить на начало и конец периода наличие собственных оборотных средств предприятия.

2.Установить на начало и конец периода тип финансовой устойчивости и отразить его в п. 7 таблицы.

.Отметить, как изменилась финансовая устойчивость предприятия на конец периода.

.Назвать основные пути восстановления финансовой устойчивости предприятия.


Решение

1. Рассчитаем искомые показатели, полученные показатели занесем в таблицу:


Таблица 6

ПоказателиНа начало периодаНа конец периода1. Источники собственных средств предприятия, тыс. руб.24385,026735,02. Основные средства и иные внеоборотные активы, тыс. руб.21180,022380,03. Наличие собственных оборотных средств предприятия, тыс. руб.320543554. Кредиты банка под товарно-материальные ценности, тыс. руб.180,0135,05. Временно свободные источники средств предприятия, тыс. руб.--6. Величина запасов и затрат, тыс. руб.3210,04490,07. Тип финансовой устойчивостинормальнаянормальная?1-5-135?21750?31750

2. Тип финансовой устойчивости - нормальная.

3. На конец года финансовая устойчивость осталась нормальной, но предприятие находится на грани предкризисного состояния, т. к. ?2 и ?3 = 0. Если предприятие в дальнейшем будет работать в таком же режиме, то его ожидает кризис. Чтобы избежать этого необходимы изменения внутренней политики предприятия.

4. Пути восстановления финансовой устойчивости предприятия:

- снижение величины запасов и затрат;

увеличение собственных оборотных средств;

увеличение временно свободных источников средств предприятия;

привлечение дополнительных краткосрочных заемных средств.


Список использованной литературы


1) Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. - М: Финансы и статистика, 2009. - 232 с.

) Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. - М.: ДИС, 2008. - 422 с.

) Михайлова-Станюта И.А. и др. Оценка финансового состояния предприятия. - Мн.: Наука и техника, 2007. - 468 с.

) Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2008. - 522 с.

) Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО «Новое знание», 2009. - 688 с.

) Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. - М.: Экономика, 2007. - 264 с.


Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации производства и труда Рациональная организация производства, соответствие его совр

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ