Экономический анализ

 

Задание 1.


Данные взяты из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и справочных данных.


ОС=ОС(2012)+ОС(2013)

2

ОС (ост.)=ОС-А


Тпр=.

ОС (2013)=4741+4228/2=4484,5

ОС (2012)=4228+4374/2=4301

Тпр. (ОС)=4484,5/4301*100-100=4,27

Комплексная оценка=0,87*0,93*0,31*1,17=0,74


Характеристика соотношения экстенсивности и интенсивности использования основных средств в процессе производства

№ п/пПоказатель2012 год2013 годТемп прироста.%Прирост ресурса на 1% прироста выручки, %Коэффициенты влияния на прирост выручкиЭкстенсивность использования ресурсаИнтенсивность использования ресурса1Оплата труда с отчислениями на социальные нужды, тыс. руб.4768534412,080,8787132Материальные затраты, тыс. руб.126351426912,930,939373Основные средства, тыс. руб.43014484,54,270,3131694Оборотные средства, тыс. руб.4911,55710,516,271,17117-175Комплексная оценка всесторонней интенификацииххх0,7474266Выручка217152473213,89ххх

Вывод: 1) Прирост соплаты труда составил 0,87% на 1% прироста выручки. Экстенсивность ресурса составила 87, интенсивность 13.

) Прирост материальных затрат составил 0,93%.Экстенсивность 93, интенсивность 7.

) Прирост сосновных средств составил 0,31%.Экстенсивность ресурса 31, интенсивность 69.

) Прирост оборотных средств 1,17%. Экстенсивность 117, интенсивность -17.


Задание 2

Данные взяты из отчета о финансовых результатах и справочных данных.


ФВ(2012)=ОС/ЧП=4301/227=18,9471


Фв(2013)=4484,5/231=19,4134


ПТ(2012)=В/ЧП=21715/227=95,6608


ПТ(2013)=24732/231=107,065


ФО(2012)=В/ОС=21715/4301=5,0488


ФО(2013)=24732/4484,5=5,515

Тпр=2013/2012*100

ТпрФВ=19,4134/18,9471=102,46

ТпрПТ=107,065/95,6608=111,92

ТпрФО=5,515/5,0488=109,23


Показатель2012 год2013 годТемпы роста, %Выручка, тыс. руб.2171524732хОсновные средства, тыс. руб.43014484,5хЧисленность, чел.227231хФондовооруженность, руб.18,947119,4134102,46Производительность труда, руб.95,6608107,065111,92Фондоотдача, руб.5,04885,515109,23

Вывод: Таким образом, на предприятии темпы роста фондовооруженности меньше, чем темпы роста фондоотдачи. В свою очередь, темп роста производительности труда возрастает.


Задание 3


Данные взяты из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и справочных данных.


Темп роста (снижения) 2013/2012 гг., % - частное от деления показателя за отчётный период на показатель за базисный период и умножение на 100%:

(520 / 251) × 100 = 207,17

Структура, %:

(251 × 100) / 5141 = 4,88

Изменение 2013/2012 гг., тыс. руб. - разность остатков 2013 и 2012 гг.:

-251 = 269 тыс. руб.

Изменение, % - частное от деления изменения на показатель за базисный период и умножение на 100%:

(269/251) × 100 = 107,17


Группа рискаСостав оборотных активовОстатки по балансу, тыс. рубТемпы роста(снижения)%Структура оборотных активов, %Изменение (+,-)2012 год2013 год2012 год2013 годТыс. Руб.%Р 1: МинимальнаяДенежные средства251520207,174,888,38269107,17Финансовые вложения185234126,493,63,774926,49Р 2: МалаяДебиторская заолженность17262186126,6533,5735,2246026,65Запасы29643251109,6857,6552,382879,68НДС1516106,670,290,2616,67Р 3: СредняяР 4: ВысокаяВсего оборотных активов51416207х100100хх

Вывод: Данные свидетельствуют о том, что обортные активы Минимальной группы риска улучшились в 2013 году, так как рост денежных средст составил 207,17%, а финасовх вложений 126,49%. Оборотные активы Малой группы риска так же улучшились: рост дебиторской задолженности составил 126,65%, запасов 109,68%, НДС 106,67%. Итог: динамика состояния полностью положительная.


Задание 4


Данные взяты из бухгалтерского баланса.


Показатель2012 год2013 годИзменение(+,-)Исходные данные1. Выручка, тыс. руб.217152473230172. Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб.4911,55710,57993. Продолжительность оборота оборотных активов, дн.3603601Расчет влияния факторов4. Влияние отдельных факторов на изменение продолжительности оборота1а) изменение выручки от продаж-11,55б) изменение среднегодовых остатков оборотных активов10,25Баланс отклонений-1,3

Вывод: в 2013 году наблюдается уменьшение продолжительности оборота на -1,3%.Уменьшение произошло под влиянием следующих факторов:

. Уменьшение выручки на 11,55%.

. Увеличение среднегодовых остатков оборотных активов на 10,25%.


Задание 5


Данные взяты из отчета о финансовых результатах.

Структура, %:

(21715 × 100) / 21933 = 99

Изменение 2013/2012 гг., тыс. руб.:

-21933 = 3029 тыс. руб.

Изменение, %:

(3029/21933) × 100 =13,81


Анализ доходов организации

Показатель2012 год2013 годТемпы роста.%Структура доходов, %Изменение (+,-)2012 год2013 годТыс. руб.%1. Доходы организации, - всего, тыс. руб. В том числе:2193324962113,81100100302913,811.1. Выручка2171524732113,899999,08301713,891.2. Проценты к получению837590,360,380,3-8-9,641.3. Доходы т участия в друих организациях00000001.4. Прочие доходы135155114,810,620,622014,81

Вывод: Значения показывают, что, в 2013 г. общая сумма доходов возросла на 3029 тыс. руб. (13,81%) по сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет значительного роста выручки от продаж (на 3017 тыс. руб., или 13,89%), а также за счёт роста прочих доходов (на 20 тыс. руб., или 14,81%).Среди негативных моментов нужно отметить уменьшение процентов к получению (8 тыс. руб. Или 9,64%) и также отстутствие доходов от участи в других организациях.


Задание 6


Постоянные затраты=68 тыс. руб.

Выручка=225 тыс. руб.

Удельный вес маржинального дохода в цене изделия=Цена-Переменные расходы на едницу / цена=8-5/8=0,37

Средний удельный вес маржинального дохода выручке=Удельный вес маржинального дохода в цене изделия*Структура продаж/100=0,37*30/100=0,11


Маржинальный доход=Прибыль+Постоянные затраты=24,75+68=92,75

Прибыль от продаж=Выруча*Удельный вес МД в выручке=225*0,11=24,75


ИзделияЦена, руб.Перем. расходы на единицу, руб.Структура продаж, %а8530б12720в201450г1680

ИзделияАБВГУдельный вес маржинального дохода в цене изделия0,370,420,30,5Средний удельный вес маржинального дохода в выручке0,110,0840,15-Маржинальный доход92,7586,9101,7568Прибыль от продаж24,7518,933,75-

Задание 7


Данные взяты из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и справочных данных.


Кт.л.=ОА / Коб.

Коа=В/А

Rпр=Пот пр/В*100

Rск=ЧП/СК*100

Кфн=СК/А

Кман=СК-ВА/СК

Кф=СК/ЗК


ПоказательОбщества с ограниченной ответственностьюЗначимость показателя, балл«АГАТ»№1№21. Коэффициент текущей ликвидности2,08811,520,8942. Коэффициент оборачиваемости активов2,33360,890,6253. Рентабельность продаж, %10,99797,8310,5164. Рентабельность собственного капитала, %12,605,014,7275. Коэффициент автономии0,54890,780,5926. Коэффициент маневренности0,17570,0180,02337. Коэффициент финансирования1,21691,822,4148. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами, %0,17610,0320,0153?30,1517,919,78Место132? и место121719место123

Матрица стандартизированных показателей

ПоказательОбщества с ограниченной ответственностьюБалл значимости показателей«АГАТ»№1№21. Коэффициент текущей ликвидности10,730,4342. Коэффициент оборачиваемости активов10,380,2753. Рентабельность продаж, %10,710,9664. Рентабельность собственного капитала, %10,40,3775. Коэффициент автономии0,7110,7626. Коэффициент маневренности10,10,1337. Коэффициент финансирования0,510,76148. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами, %10,180,083доход рейтинговый матрица

Результаты сравнительной рейтинговой оценки

ПоказательОбщества с ограниченной ответственностью«АГАТ»№1№21. Коэффициент текущей ликвидности42,130,742. Коэффициент оборачиваемости активов50,720,363. Рентабельность продаж, %63,025,534. Рентабельность собственного капитала, %71,120,965. Коэффициент автономии 1,0121,166. Коэффициент маневренности30,030,057. Коэффициент финансирования1,042,3148. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами, %30,100,029. Рейтинговая оценка с учетом коэффициента значимости5,493,383,5810. Место организации132

Вывод: Третье место по результатам расчетов занимает предприятие №1, организации №2 соответствует второе место, анализируемое предприятие ООО «Агат» находится первом месте. Т.е. из сравниваемых предприятий наиболее результативной и эффективной является деятельность предприятия № «Агат».


Список литературы


  1. Анализ финансовой отчетности: Учебник. - 2-е изд. / Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.
  2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. - М.: ФОРУМ. 2012.
  3. Мельник М.В., Бердинков В.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения: Учебное пособие. - М.: Экономистъ, 2006.
  4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: Инфрма-М, 2010.
  5. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. - URL:

#"justify">Компания «Консультант Плюс»: [официальный сайт]. - URL: #"justify">Русскоязычный портал «Википедия - свободная энциклопедия» - URL: http://ru.wikipedia.org.


Задание 1. Данные взяты из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и справочных данных. ОС=ОС(2012)+ОС(2013) 2 ОС (ост.)=ОС-

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ